SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH

QUICK STATUS SUMMARY KELURAHAN/DESA LOKASI PENINGKATAN

PROPINSI: SUMATERA BARAT

KEGIATAN REALISASI TOTAL
BELUM (kel.) PROSES (kel.) SELESAI
(kel.) (persen)

MS SCHEDULE QS KOTAKU 2016

       

Persiapan perencanaan tingkat kelurahan

       

Ketersediaan peta dasar kelurahan berskala 1:5.000 dalam bentuk digital dengan format SHP

0 0 95 100,00 %

Peta eksisting kelurahan berskala 1:5000 dalam bentuk digital dengan format SHP

0 0 95 100,00 %

Pembentukan TIPP

0 0 95 100,00 %

Update/penyempurnaan profil permukiman/permukiman kumuh kelurahan/desa

       

Pemutakhiran data baseline 100-0-100

0 0 95 100,00 %

Peta delineasi permukiman kumuh

4 0 91 95,79 %

Peta tematik 7 indikator kumuh

0 0 95 100,00 %

Data terpilah rumah tangga di deliniasi kumuh

4 0 91 95,79 %

Profil permukiman kelurahan

0 0 95 100,00 %

Profil permukiman kumuh kelurahan

4 0 91 95,79 %

Visi permukiman dan RPK

       

Rumusan visi dan misi permukiman

0 0 95 100,00 %

Rumusan persoalan kritis permukiman kumuh

0 0 95 100,00 %

Pemetaan Swadaya

       

Data hasil identiifikasi persoalan, potensi dan kendala penanganan permukiman kumuh kelurahan

0 0 95 100,00 %

Peta analisis hasil Pemetaan Swadaya

0 0 95 100,00 %

Matriks data analisis hasil Pemetaan Swadaya

0 0 95 100,00 %

BA Lokakarya kesepakatan hasil Pemetaan Swadaya

0 0 95 100,00 %

Penyusunan RPLP Bagi kelurahan yang ada deliniasi permukiman kumuh (kawasan prioritas)

       

Rumusan kesepakatan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh kelurahan

4 0 91 95,79 %

Rumusan kesepakatan skenario dan penetapan kawasan prioritas penanganan kumuh

4 0 91 95,79 %

Rumusan Alternatif Konsep Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di kawasan prioritas

4 0 91 95,79 %

Rumusan rencana teknis kawasan prioritas (siteplan) pada peta skala 1:1.000

4 0 91 95,79 %

Rumusan matrik rencana indikasi program investasi dan penganggaran

4 0 91 95,79 %

Rumusan aturan bersama dan pengelolaan hasil pembangunan

4 0 91 95,79 %

Tersusun draft RPLP (lengkap dengan peta, dll))

4 0 91 95,79 %

Uji publik RPLP

11 0 84 88,42 %

Pengesahan RPLP

21 9 65 68,42 %

MS QS KOTAKU 2017

       

Pengembangan Kapasitas Masyarakat Tahun 2017 (Lokasi Kumuh dan Pencegahan)

       

Pelatihan BKM, Lurah/Camat/Kades

66 0 29 30,53 %

Pelatihan Tim Perencanaan Partisipatif

67 0 28 29,47 %

On The Job Training (open menu)

74 1 20 21,05 %

Pelatihan KSM/KPP

66 0 29 30,53 %

Opelatihan Relawan

70 0 25 26,32 %

Pelatihan Keterampilan (vocational training)

85 0 10 10,53 %

Pelatihan Pengelolaan Keuangan

74 0 21 22,11 %

Paket Pengembangan Media Warga

77 10 8 8,42 %

Review dan Pemutakhiran Baseline dengan mengacu ke PERMEN PUPR No.2 Tahun 2016 (11.067 Kel/desa)

       

Koordinasi dengan pelaku (Aparat kel, BKM, Lembaga Lokal, Relawan) dan persiapan bahan (peta dl)

84 0 11 11,58 %

Pembekalan TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif)

84 0 11 11,58 %

Survey data tingkat basis/RT (FGD, Observasi)

85 3 7 7,37 %

Konsolidasi dan Analisis data tingkat desa/kelurahan

88 0 7 7,37 %

Pleno ditingkat Desa/Kelurahan tentang Penyempurnaan Baseline

88 5 2 2,11 %

Update SIM hasil pemutakhiran baseline 100-0-100

90 5 0 0,00 %

Review RPLP (Penyesuaian Terhadap Update Baseline dan Memorandum Program)

       

Review sinkronisasi rencana teknis kawasan prioritas dengan rencana aksi penanganan kawasan kumuh kota

92 3 0 0,00 %

Review matrik rencana indikasi program investasi dan rencana penganggaran

94 1 0 0,00 %

Penyusunan dokumen DED (Detail Engineering Design) Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Tahun 2018

       

Penyusunan pra-desain teknis (daftar komponen, pengukuran lapangan)

92 1 2 2,11 %

Konsultasi pra-disain dengan masyarakat dan Pokja PKP

94 0 1 1,05 %

Penyusunan DED (meliputi Gambar Kerja, RAB dan RKS)

94 0 1 1,05 %

Pengesahan dan legalisasi dokumen DED

94 0 1 1,05 %

Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat (LIVELIHOOD)

       

Pemetaan masalah dan potensi KSM

92 1 2 2,11 %

Penyusunan rencana usaha KSM

93 1 1 1,05 %

Pengelolaan dana BDI Skala Lingkungan (PLPBK) oleh BKM

       

Pembentukan/Revitalisasi KPP

92 1 2 2,11 %

Perjanjian Kerjasama antara BKM dan Satker/PPK

92 0 3 3,16 %

Pemberkasan BDI Tahap 1

92 0 3 3,16 %

Pencairan Dana BDI Tahap 1 ke Rekening BKM

92 0 3 3,16 %

Pemberkasan BDI Tahap 2

94 1 0 0,00 %

Pencairan Dana BDI Tahap 2 ke Rekening BKM

95 0 0 0,00 %

Pemanfaatan dana BDI Skala Lingkungan (PLPBK)

       

Penyusunan Proposal KSM

92 0 3 3,16 %

Verifikasi Kelayakan dan Penetapan Proposal layak oleh BKM/UPL

93 0 2 2,11 %

Penandatanganan SPPDL antara KSM dan BKM

93 0 2 2,11 %

Pengorganisasian kesiapan KSM (penajaman struktur organisasi pelaksanaan, Pembentukan organisasi KPP dan kesiapan tenaga kerja)

93 0 2 2,11 %

Pendetailan rencana kerja dan manajemen (pendetailan rencana pengadaan Bahan/alat, Rencana & Jadwal Kerja, Mobilisasi)

93 0 2 2,11 %

Pelaksanaan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)

93 0 2 2,11 %

Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada Masyarakat

93 0 2 2,11 %

Pertemuan Warga dalam rangka penyerahan BDI kepada KSM/ Penitia

93 0 2 2,11 %

Penyaluran Dana BDI dari BKM kepada KSM/Panitia

93 0 2 2,11 %

OJT di awal pelaksanaan konstruksi

93 0 2 2,11 %

Pelaksanan Konstruksi oleh KSM/Panitia

93 0 2 2,11 %

Monitoring dan supervisi pelaksanaan pekerjaan fisik

93 1 1 1,05 %

Sertifikasi hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana

94 1 0 0,00 %

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keg. KSM/Panitia kepada BKM

94 1 0 0,00 %

Serah terima pekerjaan BKM ke Satker

95 0 0 0,00 %

Serah terima Pengelolaan OP dari Satker/PPK kepada KPP

95 0 0 0,00 %

Kegiatan Pencairan dan Pemanfataan BDI PPMK di 71 Kel di 5 Lokasi Pilot BDC ICDD III dI Jawa Barat

       

OJT KSM

95 0 0 0,00 %

Pemberkasan BDI Tahap 1

95 0 0 0,00 %

Dana BDI Tahap 1 Cair ke LKM

95 0 0 0,00 %

Pemanfaatan BDI Tahap 1 oleh UPK kepada KSM

95 0 0 0,00 %

Pemberkasan BDI Tahap 2

95 0 0 0,00 %

Dana BDI Tahap 2 Cair ke LKM

95 0 0 0,00 %

Pemanfaatan BDI Tahap 2 oleh UPK kepada KSM

95 0 0 0,00 %

Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan oleh LKM

95 0 0 0,00 %

Serah terima Pekerjaan dari LKM ke Satker/PPK

95 0 0 0,00 %

Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat (LIVELIHOOD)

       

Pemanfaatan dana mengendap untuk livelihood

95 0 0 0,00 %

Pengembangan usaha KSM dan kemitraan

95 0 0 0,00 %

Audit keuangan LKM oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

       

Rekomendasi KAP oleh OSP

92 0 3 3,16 %

Pelaksanaan Audit oleh KAP

92 0 3 3,16 %

Tindak lanjut rekomendasi Audit KAP

92 0 3 3,16 %

Kegiatan Keberlanjutan Program

       

Pelaksanaan Pemilu ulang LKM (Bagi yang sudah habis masa bakti PK LKM/LKM Tahun 2017)

95 0 0 0,00 %

Revitalisasi Peran dan Fungsi LKM

95 0 0 0,00 %

Pengendalian Pelaksanaan RWT LKM 2017

95 0 0 0,00 %

Integrasi perencanaan RPLP/RTPLP kedalam RPJM Desa/Renstra Kecamatan

95 0 0 0,00 %

Pengoperasian & Pemeliharaan Hasil Kegiatan Program

95 0 0 0,00 %

Penguatan Kapasitas Kelembagaan KPP

95 0 0 0,00 %

Fasilitasi Pembentukan Forum Kemitraan dan Kolaborasi Tingkat Kecamatan

95 0 0 0,00 %

Fasilitasi Kemitraan dan Kolaborasi

95 0 0 0,00 %

Penerapan Aturan Bersama

95 0 0 0,00 %

Pendampingan UPK dan KSM

95 0 0 0,00 %

Pendampingan pengelolaan pengaduan masyarakat oleh LKM

95 0 0 0,00 %