SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH

QUICK STATUS SUMMARY KELURAHAN/DESA LOKASI PENINGKATAN

PROPINSI: JAWA TIMUR

KEGIATAN REALISASI TOTAL
BELUM (kel.) PROSES (kel.) SELESAI
(kel.) (persen)

MS SCHEDULE QS KOTAKU 2016

       

Persiapan perencanaan tingkat kelurahan

       

Ketersediaan peta dasar kelurahan berskala 1:5.000 dalam bentuk digital dengan format SHP

0 0 249 100,00 %

Peta eksisting kelurahan berskala 1:5000 dalam bentuk digital dengan format SHP

0 0 249 100,00 %

Pembentukan TIPP

0 0 249 100,00 %

Update/penyempurnaan profil permukiman/permukiman kumuh kelurahan/desa

       

Pemutakhiran data baseline 100-0-100

0 0 249 100,00 %

Peta delineasi permukiman kumuh

7 0 242 97,19 %

Peta tematik 7 indikator kumuh

0 0 249 100,00 %

Data terpilah rumah tangga di deliniasi kumuh

7 0 242 97,19 %

Profil permukiman kelurahan

0 0 249 100,00 %

Profil permukiman kumuh kelurahan

7 0 242 97,19 %

Visi permukiman dan RPK

       

Rumusan visi dan misi permukiman

0 0 249 100,00 %

Rumusan persoalan kritis permukiman kumuh

0 0 249 100,00 %

Pemetaan Swadaya

       

Data hasil identiifikasi persoalan, potensi dan kendala penanganan permukiman kumuh kelurahan

0 0 249 100,00 %

Peta analisis hasil Pemetaan Swadaya

0 0 249 100,00 %

Matriks data analisis hasil Pemetaan Swadaya

0 0 249 100,00 %

BA Lokakarya kesepakatan hasil Pemetaan Swadaya

0 0 249 100,00 %

Penyusunan RPLP Bagi kelurahan yang ada deliniasi permukiman kumuh (kawasan prioritas)

       

Rumusan kesepakatan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh kelurahan

7 0 242 97,19 %

Rumusan kesepakatan skenario dan penetapan kawasan prioritas penanganan kumuh

7 0 242 97,19 %

Rumusan Alternatif Konsep Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di kawasan prioritas

7 0 242 97,19 %

Rumusan rencana teknis kawasan prioritas (siteplan) pada peta skala 1:1.000

7 0 242 97,19 %

Rumusan matrik rencana indikasi program investasi dan penganggaran

7 0 242 97,19 %

Rumusan aturan bersama dan pengelolaan hasil pembangunan

7 0 242 97,19 %

Tersusun draft RPLP (lengkap dengan peta, dll))

7 0 242 97,19 %

Uji publik RPLP

8 0 241 96,79 %

Pengesahan RPLP

8 0 241 96,79 %

MS QS KOTAKU 2017

       

Pengembangan Kapasitas Masyarakat Tahun 2017 (Lokasi Kumuh dan Pencegahan)

       

Pelatihan BKM, Lurah/Camat/Kades

107 14 128 51,41 %

Pelatihan Tim Perencanaan Partisipatif

69 11 169 67,87 %

On The Job Training (open menu)

47 14 188 75,50 %

Pelatihan KSM/KPP

120 19 110 44,18 %

Opelatihan Relawan

149 21 79 31,73 %

Pelatihan Keterampilan (vocational training)

140 17 92 36,95 %

Pelatihan Pengelolaan Keuangan

152 14 83 33,33 %

Paket Pengembangan Media Warga

122 74 53 21,29 %

Review dan Pemutakhiran Baseline dengan mengacu ke PERMEN PUPR No.2 Tahun 2016 (11.067 Kel/desa)

       

Koordinasi dengan pelaku (Aparat kel, BKM, Lembaga Lokal, Relawan) dan persiapan bahan (peta dl)

102 1 146 58,63 %

Pembekalan TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif)

107 1 141 56,63 %

Survey data tingkat basis/RT (FGD, Observasi)

112 8 129 51,81 %

Konsolidasi dan Analisis data tingkat desa/kelurahan

154 20 75 30,12 %

Pleno ditingkat Desa/Kelurahan tentang Penyempurnaan Baseline

187 26 36 14,46 %

Update SIM hasil pemutakhiran baseline 100-0-100

189 26 34 13,65 %

Review RPLP (Penyesuaian Terhadap Update Baseline dan Memorandum Program)

       

Review sinkronisasi rencana teknis kawasan prioritas dengan rencana aksi penanganan kawasan kumuh kota

211 28 10 4,02 %

Review matrik rencana indikasi program investasi dan rencana penganggaran

233 16 0 0,00 %

Penyusunan dokumen DED (Detail Engineering Design) Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Tahun 2018

       

Penyusunan pra-desain teknis (daftar komponen, pengukuran lapangan)

234 5 10 4,02 %

Konsultasi pra-disain dengan masyarakat dan Pokja PKP

236 6 7 2,81 %

Penyusunan DED (meliputi Gambar Kerja, RAB dan RKS)

236 2 11 4,42 %

Pengesahan dan legalisasi dokumen DED

237 8 4 1,61 %

Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat (LIVELIHOOD)

       

Pemetaan masalah dan potensi KSM

193 11 45 18,07 %

Penyusunan rencana usaha KSM

210 18 21 8,43 %

Pengelolaan dana BDI Skala Lingkungan (PLPBK) oleh BKM

       

Pembentukan/Revitalisasi KPP

221 0 28 11,24 %

Perjanjian Kerjasama antara BKM dan Satker/PPK

217 0 32 12,85 %

Pemberkasan BDI Tahap 1

218 2 29 11,65 %

Pencairan Dana BDI Tahap 1 ke Rekening BKM

218 2 29 11,65 %

Pemberkasan BDI Tahap 2

225 6 18 7,23 %

Pencairan Dana BDI Tahap 2 ke Rekening BKM

231 12 6 2,41 %

Pemanfaatan dana BDI Skala Lingkungan (PLPBK)

       

Penyusunan Proposal KSM

220 1 28 11,24 %

Verifikasi Kelayakan dan Penetapan Proposal layak oleh BKM/UPL

220 1 28 11,24 %

Penandatanganan SPPDL antara KSM dan BKM

221 2 26 10,44 %

Pengorganisasian kesiapan KSM (penajaman struktur organisasi pelaksanaan, Pembentukan organisasi KPP dan kesiapan tenaga kerja)

221 2 26 10,44 %

Pendetailan rencana kerja dan manajemen (pendetailan rencana pengadaan Bahan/alat, Rencana & Jadwal Kerja, Mobilisasi)

222 1 26 10,44 %

Pelaksanaan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)

222 1 26 10,44 %

Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada Masyarakat

225 0 24 9,64 %

Pertemuan Warga dalam rangka penyerahan BDI kepada KSM/ Penitia

228 0 21 8,43 %

Penyaluran Dana BDI dari BKM kepada KSM/Panitia

224 1 24 9,64 %

OJT di awal pelaksanaan konstruksi

223 1 25 10,04 %

Pelaksanan Konstruksi oleh KSM/Panitia

225 9 15 6,02 %

Monitoring dan supervisi pelaksanaan pekerjaan fisik

235 3 11 4,42 %

Sertifikasi hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana

245 1 3 1,20 %

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keg. KSM/Panitia kepada BKM

247 2 0 0,00 %

Serah terima pekerjaan BKM ke Satker

249 0 0 0,00 %

Serah terima Pengelolaan OP dari Satker/PPK kepada KPP

249 0 0 0,00 %

Kegiatan Pencairan dan Pemanfataan BDI PPMK di 71 Kel di 5 Lokasi Pilot BDC ICDD III dI Jawa Barat

       

OJT KSM

247 1 1 0,40 %

Pemberkasan BDI Tahap 1

249 0 0 0,00 %

Dana BDI Tahap 1 Cair ke LKM

249 0 0 0,00 %

Pemanfaatan BDI Tahap 1 oleh UPK kepada KSM

248 1 0 0,00 %

Pemberkasan BDI Tahap 2

248 0 1 0,40 %

Dana BDI Tahap 2 Cair ke LKM

249 0 0 0,00 %

Pemanfaatan BDI Tahap 2 oleh UPK kepada KSM

249 0 0 0,00 %

Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan oleh LKM

249 0 0 0,00 %

Serah terima Pekerjaan dari LKM ke Satker/PPK

249 0 0 0,00 %

Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat (LIVELIHOOD)

       

Pemanfaatan dana mengendap untuk livelihood

234 9 6 2,41 %

Pengembangan usaha KSM dan kemitraan

234 9 6 2,41 %

Audit keuangan LKM oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

       

Rekomendasi KAP oleh OSP

166 0 83 33,33 %

Pelaksanaan Audit oleh KAP

167 0 82 32,93 %

Tindak lanjut rekomendasi Audit KAP

178 1 70 28,11 %

Kegiatan Keberlanjutan Program

       

Pelaksanaan Pemilu ulang LKM (Bagi yang sudah habis masa bakti PK LKM/LKM Tahun 2017)

245 4 0 0,00 %

Revitalisasi Peran dan Fungsi LKM

237 2 10 4,02 %

Pengendalian Pelaksanaan RWT LKM 2017

249 0 0 0,00 %

Integrasi perencanaan RPLP/RTPLP kedalam RPJM Desa/Renstra Kecamatan

248 0 1 0,40 %

Pengoperasian & Pemeliharaan Hasil Kegiatan Program

248 1 0 0,00 %

Penguatan Kapasitas Kelembagaan KPP

242 0 7 2,81 %

Fasilitasi Pembentukan Forum Kemitraan dan Kolaborasi Tingkat Kecamatan

248 0 1 0,40 %

Fasilitasi Kemitraan dan Kolaborasi

243 3 3 1,20 %

Penerapan Aturan Bersama

245 4 0 0,00 %

Pendampingan UPK dan KSM

234 6 9 3,61 %

Pendampingan pengelolaan pengaduan masyarakat oleh LKM

233 5 11 4,42 %