SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH

QUICK STATUS SUMMARY KELURAHAN/DESA LOKASI PENINGKATAN

PROPINSI: SULAWESI UTARA

KEGIATAN REALISASI TOTAL
BELUM (kel.) PROSES (kel.) SELESAI
(kel.) (persen)

MS SCHEDULE QS KOTAKU 2016

       

Persiapan perencanaan tingkat kelurahan

       

Ketersediaan peta dasar kelurahan berskala 1:5.000 dalam bentuk digital dengan format SHP

0 0 53 100,00 %

Peta eksisting kelurahan berskala 1:5000 dalam bentuk digital dengan format SHP

0 0 53 100,00 %

Pembentukan TIPP

0 0 53 100,00 %

Update/penyempurnaan profil permukiman/permukiman kumuh kelurahan/desa

       

Pemutakhiran data baseline 100-0-100

0 0 53 100,00 %

Peta delineasi permukiman kumuh

0 0 53 100,00 %

Peta tematik 7 indikator kumuh

0 0 53 100,00 %

Data terpilah rumah tangga di deliniasi kumuh

0 0 53 100,00 %

Profil permukiman kelurahan

0 0 53 100,00 %

Profil permukiman kumuh kelurahan

0 0 53 100,00 %

Visi permukiman dan RPK

       

Rumusan visi dan misi permukiman

0 0 53 100,00 %

Rumusan persoalan kritis permukiman kumuh

0 0 53 100,00 %

Pemetaan Swadaya

       

Data hasil identiifikasi persoalan, potensi dan kendala penanganan permukiman kumuh kelurahan

0 0 53 100,00 %

Peta analisis hasil Pemetaan Swadaya

0 0 53 100,00 %

Matriks data analisis hasil Pemetaan Swadaya

0 0 53 100,00 %

BA Lokakarya kesepakatan hasil Pemetaan Swadaya

0 0 53 100,00 %

Penyusunan RPLP Bagi kelurahan yang ada deliniasi permukiman kumuh (kawasan prioritas)

       

Rumusan kesepakatan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh kelurahan

0 0 53 100,00 %

Rumusan kesepakatan skenario dan penetapan kawasan prioritas penanganan kumuh

0 0 53 100,00 %

Rumusan Alternatif Konsep Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di kawasan prioritas

0 0 53 100,00 %

Rumusan rencana teknis kawasan prioritas (siteplan) pada peta skala 1:1.000

0 0 53 100,00 %

Rumusan matrik rencana indikasi program investasi dan penganggaran

0 0 53 100,00 %

Rumusan aturan bersama dan pengelolaan hasil pembangunan

0 0 53 100,00 %

Tersusun draft RPLP (lengkap dengan peta, dll))

0 0 53 100,00 %

Uji publik RPLP

0 0 53 100,00 %

Pengesahan RPLP

0 0 53 100,00 %

MS QS KOTAKU 2017

       

Pengembangan Kapasitas Masyarakat Tahun 2017 (Lokasi Kumuh dan Pencegahan)

       

Pelatihan BKM, Lurah/Camat/Kades

4 0 49 92,45 %

Pelatihan Tim Perencanaan Partisipatif

7 1 45 84,91 %

On The Job Training (open menu)

12 0 41 77,36 %

Pelatihan KSM/KPP

2 0 51 96,23 %

Opelatihan Relawan

7 0 46 86,79 %

Pelatihan Keterampilan (vocational training)

15 0 38 71,70 %

Pelatihan Pengelolaan Keuangan

0 0 53 100,00 %

Paket Pengembangan Media Warga

1 40 12 22,64 %

Review dan Pemutakhiran Baseline dengan mengacu ke PERMEN PUPR No.2 Tahun 2016 (11.067 Kel/desa)

       

Koordinasi dengan pelaku (Aparat kel, BKM, Lembaga Lokal, Relawan) dan persiapan bahan (peta dl)

21 1 31 58,49 %

Pembekalan TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif)

22 0 31 58,49 %

Survey data tingkat basis/RT (FGD, Observasi)

22 0 31 58,49 %

Konsolidasi dan Analisis data tingkat desa/kelurahan

25 0 28 52,83 %

Pleno ditingkat Desa/Kelurahan tentang Penyempurnaan Baseline

37 0 16 30,19 %

Update SIM hasil pemutakhiran baseline 100-0-100

44 0 9 16,98 %

Review RPLP (Penyesuaian Terhadap Update Baseline dan Memorandum Program)

       

Review sinkronisasi rencana teknis kawasan prioritas dengan rencana aksi penanganan kawasan kumuh kota

50 2 1 1,89 %

Review matrik rencana indikasi program investasi dan rencana penganggaran

50 2 1 1,89 %

Penyusunan dokumen DED (Detail Engineering Design) Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Tahun 2018

       

Penyusunan pra-desain teknis (daftar komponen, pengukuran lapangan)

51 2 0 0,00 %

Konsultasi pra-disain dengan masyarakat dan Pokja PKP

51 2 0 0,00 %

Penyusunan DED (meliputi Gambar Kerja, RAB dan RKS)

51 2 0 0,00 %

Pengesahan dan legalisasi dokumen DED

53 0 0 0,00 %

Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat (LIVELIHOOD)

       

Pemetaan masalah dan potensi KSM

34 3 16 30,19 %

Penyusunan rencana usaha KSM

43 5 5 9,43 %

Pengelolaan dana BDI Skala Lingkungan (PLPBK) oleh BKM

       

Pembentukan/Revitalisasi KPP

30 0 23 43,40 %

Perjanjian Kerjasama antara BKM dan Satker/PPK

30 0 23 43,40 %

Pemberkasan BDI Tahap 1

30 0 23 43,40 %

Pencairan Dana BDI Tahap 1 ke Rekening BKM

30 0 23 43,40 %

Pemberkasan BDI Tahap 2

35 0 18 33,96 %

Pencairan Dana BDI Tahap 2 ke Rekening BKM

36 9 8 15,09 %

Pemanfaatan dana BDI Skala Lingkungan (PLPBK)

       

Penyusunan Proposal KSM

31 0 22 41,51 %

Verifikasi Kelayakan dan Penetapan Proposal layak oleh BKM/UPL

31 0 22 41,51 %

Penandatanganan SPPDL antara KSM dan BKM

41 0 12 22,64 %

Pengorganisasian kesiapan KSM (penajaman struktur organisasi pelaksanaan, Pembentukan organisasi KPP dan kesiapan tenaga kerja)

35 0 18 33,96 %

Pendetailan rencana kerja dan manajemen (pendetailan rencana pengadaan Bahan/alat, Rencana & Jadwal Kerja, Mobilisasi)

39 0 14 26,42 %

Pelaksanaan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)

39 0 14 26,42 %

Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada Masyarakat

41 0 12 22,64 %

Pertemuan Warga dalam rangka penyerahan BDI kepada KSM/ Penitia

43 0 10 18,87 %

Penyaluran Dana BDI dari BKM kepada KSM/Panitia

39 0 14 26,42 %

OJT di awal pelaksanaan konstruksi

39 0 14 26,42 %

Pelaksanan Konstruksi oleh KSM/Panitia

36 7 10 18,87 %

Monitoring dan supervisi pelaksanaan pekerjaan fisik

36 13 4 7,55 %

Sertifikasi hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana

53 0 0 0,00 %

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keg. KSM/Panitia kepada BKM

49 4 0 0,00 %

Serah terima pekerjaan BKM ke Satker

53 0 0 0,00 %

Serah terima Pengelolaan OP dari Satker/PPK kepada KPP

53 0 0 0,00 %

Kegiatan Pencairan dan Pemanfataan BDI PPMK di 71 Kel di 5 Lokasi Pilot BDC ICDD III dI Jawa Barat

       

OJT KSM

53 0 0 0,00 %

Pemberkasan BDI Tahap 1

53 0 0 0,00 %

Dana BDI Tahap 1 Cair ke LKM

53 0 0 0,00 %

Pemanfaatan BDI Tahap 1 oleh UPK kepada KSM

53 0 0 0,00 %

Pemberkasan BDI Tahap 2

53 0 0 0,00 %

Dana BDI Tahap 2 Cair ke LKM

53 0 0 0,00 %

Pemanfaatan BDI Tahap 2 oleh UPK kepada KSM

53 0 0 0,00 %

Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan oleh LKM

53 0 0 0,00 %

Serah terima Pekerjaan dari LKM ke Satker/PPK

53 0 0 0,00 %

Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat (LIVELIHOOD)

       

Pemanfaatan dana mengendap untuk livelihood

49 1 3 5,66 %

Pengembangan usaha KSM dan kemitraan

52 1 0 0,00 %

Audit keuangan LKM oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

       

Rekomendasi KAP oleh OSP

11 0 42 79,25 %

Pelaksanaan Audit oleh KAP

11 0 42 79,25 %

Tindak lanjut rekomendasi Audit KAP

11 3 39 73,58 %

Kegiatan Keberlanjutan Program

       

Pelaksanaan Pemilu ulang LKM (Bagi yang sudah habis masa bakti PK LKM/LKM Tahun 2017)

42 3 8 15,09 %

Revitalisasi Peran dan Fungsi LKM

41 0 12 22,64 %

Pengendalian Pelaksanaan RWT LKM 2017

53 0 0 0,00 %

Integrasi perencanaan RPLP/RTPLP kedalam RPJM Desa/Renstra Kecamatan

53 0 0 0,00 %

Pengoperasian & Pemeliharaan Hasil Kegiatan Program

53 0 0 0,00 %

Penguatan Kapasitas Kelembagaan KPP

43 0 10 18,87 %

Fasilitasi Pembentukan Forum Kemitraan dan Kolaborasi Tingkat Kecamatan

53 0 0 0,00 %

Fasilitasi Kemitraan dan Kolaborasi

53 0 0 0,00 %

Penerapan Aturan Bersama

53 0 0 0,00 %

Pendampingan UPK dan KSM

35 1 17 32,08 %

Pendampingan pengelolaan pengaduan masyarakat oleh LKM

44 3 6 11,32 %